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中共江苏省委政法委员会2017年度省级部门预算公开

发布时间:2017-03-07         文章来源:江苏长安网        

             

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  二、2017年部门主要工作任务与目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  四、部门支出预算编制的依据及测算情况 

  第二部分 中共江苏省委政法委员会2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

    八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 中共江苏省委政法委员会2017年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  根据《中共江苏省委政法委(省社会治安综合治理委员会办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定》(苏办[2001]9号),省委政法委(省综治办)的主要职责如下: 

  (一)根据党的路线、方针、政策和省委、省政府、中央政法委、中央综治办的部署,统一政法、综治各部门的思想和行动。  

  (二)对一定时期内的全省政法、综治、法治等工作作出部署,并督促贯彻落实。 

  (三)组织协调、指导维护全省社会稳定工作。 

  (四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。 

  (五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,落实司法体制改革,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。 

  (六)组织、协调全省社会治安综合治理工作,协调推动全省依法治理工作,推动各项措施的落实。 

  (七)组织推动政法、综合法治方面的调研和宣传工作,探索政法、综治工作改革,总结新经验,解决新问题。 

  (八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助省委及其组织部门考察、管理省政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。 

  (九)指导下级政法委、综治办的工作。 

  (十)办理省委、省政府和中央政法委、中央综治办的其他事项。 

  2017年部门主要工作任务与目标。 

  2017,省委政法委要将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照省第十三次党代会精神和中央、全省政法工作会议部署要求,紧紧围绕全省工作大局,主动服务保障经济社会发展,深入推进平安江苏、法治江苏和过硬队伍建设,积极稳妥推进司法体制改革,不断开创我省政法工作新局面,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 

  打造平安江苏新品牌紧紧围绕为党的十九大胜利召开和实现“两聚一高”奋斗目标创造安全稳定的社会环境,筑牢应对风险的防线,守住安全稳定的底线。全面抓好维护稳定工作,着力防范各种不安全、不稳定因素,深入解决源头性、基础性问题,健全落实社会治安综合治理领导责任制,推进立体化信息化社会治安防控体系建设,完善矛盾纠纷多元化解机制,强化特殊人群精细服务管理,夯实综治基层基础建设,不断提升人民群众安全感、获得感。 

  推动法治江苏建设迈上新台阶。认真抓好《省委十二届八次全会重要举措实施规划(2015-2010年)》2017年重点项目的落实,组织实施2017年法治惠民实事,开展“让法治成为江苏发展核心竞争力的重要标志”系列主题教育活动,继续组织推进法学、法治理论研究,开展法治优秀案例、“双十佳”人物事件、最美法治人物等评选宣传,开展省级法治文化建设示范点创建推动市县党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责规定组织开展新一轮法治城市、法治县(市、区)创建和年度检查考核工作,进一步完善法治信息系统功能模块,逐步实现信息系统的实时数据监测、定期分析研判功能。 

  推进司法体制改革取得新进展。深入推进完善司法责任制等四项改革试点,力争在细化司法责任、组建办案团队、改革内设机构、完善体制机制等方面取得新的成效。及时跟踪掌握各项配套文件和改革事项进展情况,积极推进以审判为中心的诉讼制度改革,加强律师执业权利保障。深入推进提起公益诉讼改革试点,开展对行政违法行为的监督、行政强制措施司法监督制度改革等试点工作。认真抓好刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作,推动刑事诉讼程序创新。 

  构建执法监督新机制。强化对经济社会发展的司法保障,加强对产权的司法保护,加强对生态文明建设的司法保障。推动完善司法权力运行机制,继续推动政法部门深入开展执法司法规范化建设。推进执法司法全面深度公开,组织开展专项执法检查。全面深化涉法涉诉信访改革,以省市县三级涉法涉诉联合接访中心实体化运作和信息化建设为载体,组织对涉法涉诉信访案件进行集中评查,积极推进“互联网+信访”,推动政法部门不断提高依法处理涉法涉诉信访问题的能力和水平,努力实现维护群众合法权益与维护司法权威、提升司法公信力的统一。 

  实现队伍素质新提升。合迎接党的“十九大”召开,以“政法干警永远忠于党”为主题,在全省政法系统部署开展第二届“文化艺术周”等系列教育活动,进一步提升“两学一做”学习教育成效。建立党委政法委纪律作风督查巡查机制,实行经常性明察暗访、问题通报和责任追究制度,进一步提高群众对执法司法和政法队伍满意度。组织和推动政法各部门开展诉辩对抗、模拟庭审、应用技能竞赛等多种形式的练兵和培训活动,督促政法部门和各市委政法委抓好全省《“十三五”政法人才发展规划》的贯彻落实。建立党委政法委政法队伍建设工作调研联系点制度,及时掌握和总结推广典型经验和先进做法。加大正面宣传力度,提高政法舆情工作水平,健全落实“三同步”工作机制,积极营造良好政法舆论生态。 

  塑造机关建设新形象。加强机关思想政治教育,常态化开展“两学一做”学习教育,用理想信念和党性教育固本培元、补钙壮骨。严格落实管党治党责任,严肃党内政治生活,切实加强党内监督,引导党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩。坚持严格要求、严格教育、严格管理、严格监督,努力建好管好干部队伍。加强干部学习培训,推动干部内外交流,有计划培养锻炼干部,提升干部能力素质。强化纪律作风建设,认真制定并落实党风廉政建设工作计划,从严从实改进作风,持之以恒纠正“四风”,严格落实中央八项规定和省委十项规定和委机关十八项规定,把全面从严治党要求贯穿于政法工作全过程、各方面。加强机关内部管理,严格各项管理制度,提高政务运转能效,树立机关良好形象。 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  机关内设机构:办公室、政治部、机关党委、研究室、执法督查处、宣传教育处、综治一处、综治二处、综治三处、综治四处、依法治省工作一处、依法治省工作二处。 

  代管单位:江苏省法学会 

  四、部门支出预算编制的依据及测算情况 

  2017年中共江苏省委政法委员会预算、编制的依据主要是根据工作职能、2017年工作任务和事业发展规划,以及江苏省财政厅关于省级单位公用支出综合定额标准、省级行政单位人员支出标准及人员、车辆编制、实有数,其他固定资产数、办公用房面积等。 

  第二部分  中共江苏省委政法委员会2017年度部门预算表   

  一、收支预算总表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

一、财政拨款 

4,543.05 

一、一般公共服务支出 

3,442.87 

一、基本支出 

1,973.35 

   1.一般公共预算 

4,543.05 

二、外交支出 

  

二、项目支出 

2,544.00 

   2.政府性基金预算 

  

三、国防支出 

  

三、单位预留机动经费 

25.70 

二、财政专户管理资金 

  

四、公共安全支出 

510.00 

  

  

三、其他资金 

  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

201.36 

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十八、住房保障支出 

388.82 

  

  

  

  

十九、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十、其他支出 

  

  

  

当年收入小计 

4,543.05 

当年支出小计 

4,543.05 

上年结转资金 

  

结转下年资金 

  

收入合计 

4,543.05 

支出合计 

4,543.05 

  二、收入预算总表    

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

项目名称 

  

金额 

收入总计 

4,543.05 

一般公共预算资金 

小计 

4,543.05 

公共财政拨款(补助)资金 

4,543.05 

专项收入 

  

政府性基金 

小计 

  

财政专户管理资金 

小计 

  

专户管理教育收费 

  

其他非税收入 

  

其他资金 

小计 

  

事业收入 

  

经营收入 

  

其他收入 

  

债务资金(银行贷款) 

  

上年结转和结余资金 

小计 

  

其中:动用上年结转和结余资金 

  

  三、支出预算总表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

  

单位:万元 

合计 

基本支出 

项目支出 

单位预留机动经费 

结转下年资金 

4,543.05 

1,973.35 

2,544.00 

25.70 

  

  四、财政拨款收支预算总表

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

收入 

支出 

项目名称 

金额 

支出用途 

项目名称 

金额 

一、一般公共预算 

4,543.05 

一、基本支出 

1,973.35 

二、政府性基金预算 

  

二、项目支出 

2,544.00 

  

  

三、单位预留机动经费 

25.70 

收入合计 

4,543.05 

支出合计 

4,543.05 

  五、财政拨款支出预算表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

功能科目代码 

功能科目名称 

金额 

  

合计 

4,543.05 

201 

一般公共服务支出 

3,442.87 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

3,442.87 

2013101 

行政运行 

1,383.17 

2013102 

一般行政管理事务 

1,739.70 

2013199 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

320.00 

204 

公共安全支出 

510.00 

20499 

其他公共安全支出 

510.00 

2049901 

其他公共安全支出 

510.00 

208 

社会保障和就业支出 

201.36 

20805 

行政事业单位离退休 

201.36 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

201.36 

221 

住房保障支出 

388.82 

22102 

住房改革支出 

388.82 

2210201 

住房公积金 

148.01 

2210202 

提租补贴 

240.81 

  六、财政拨款基本支出预算表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

金额 

  

合计 

1,973.35 

301 

工资福利支出 

901.61 

30101 

基本工资 

303.48 

30102 

津贴补贴 

572.84 

30103 

奖金 

25.29 

302 

商品和服务支出 

466.99 

30201 

办公费 

46.80 

30205 

水费 

3.00 

30206 

电费 

36.00 

30207 

邮电费 

27.00 

30211 

差旅费 

106.80 

30213 

维修(护)费 

30.77 

30217 

公务接待费 

6.33 

30218 

专用材料费 

17.60 

30228 

工会经费 

6.40 

30229 

福利费 

2.00 

30231 

公务用车运行维护费 

38.90 

30239 

其他交通费用 

82.39 

30299 

其他商品和服务支出 

63.00 

303 

对个人和家庭的补助 

604.75 

30302 

退休费 

199.36 

30307 

医疗费 

16.32 

30309 

奖励金 

0.25 

30311 

住房公积金 

148.01 

30312 

提租补贴 

240.81 

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

功能科目代码 

功能科目名称 

金额 

 

合计 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  八、一般公共预算支出预算表

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

功能科目代码 

功能科目名称 

金额 

  

合计 

4,543.05 

201 

一般公共服务支出 

3,442.87 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

3,442.87 

2013101 

行政运行 

1,383.17 

2013102 

一般行政管理事务 

1,739.70 

2013199 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

320.00 

204 

公共安全支出 

510.00 

20499 

其他公共安全支出 

510.00 

2049901 

其他公共安全支出 

510.00 

208 

社会保障和就业支出 

201.36 

20805 

行政事业单位离退休 

201.36 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

201.36 

221 

住房保障支出 

388.82 

22102 

住房改革支出 

388.82 

2210201 

住房公积金 

148.01 

2210202 

提租补贴 

240.81 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

金额 

  

合计 

1,973.35 

301 

工资福利支出 

901.61 

30101 

基本工资 

303.48 

30102 

津贴补贴 

572.84 

30103 

奖金 

25.29 

302 

商品和服务支出 

466.99 

30201 

办公费 

46.80 

30205 

水费 

3.00 

30206 

电费 

36.00 

30207 

邮电费 

27.00 

30211 

差旅费 

106.80 

30213 

维修(护)费 

30.77 

30217 

公务接待费 

6.33 

30218 

专用材料费 

17.60 

30228 

工会经费 

6.40 

30229 

福利费 

2.00 

30231 

公务用车运行维护费 

38.90 

30239 

其他交通费用 

82.39 

30299 

其他商品和服务支出 

63.00 

303 

对个人和家庭的补助 

604.75 

30302 

退休费 

199.36 

30307 

医疗费 

16.32 

30309 

奖励金 

0.25 

30311 

住房公积金 

148.01 

30312 

提租补贴 

240.81 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

  

合计 

1,692.67 

302 

商品和服务支出 

1,679.17 

30201 

办公费 

148.80 

30205 

水费 

3.00 

30206 

电费 

36.00 

30207 

邮电费 

52.00 

30209 

物业管理费 

70.00 

30211 

差旅费 

239.60 

30213 

维修(护)费 

578.27 

30215 

会议费 

147.00 

30218 

专用材料费 

17.60 

30229 

福利费 

2.00 

30231 

公务用车运行维护费 

38.90 

30299 

其他商品和服务支出 

336.00 

30202 

印刷费 

10.00 

310 

其他资本性支出 

13.50 

31002 

办公设备购置 

13.50 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

 

 

 

单位:万元 

合计 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

小计 

因公

出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务

接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

361.23 

154.23 

30.00 

38.90 

  

38.90 

85.33 

147.00 

60.00 

  十二、政府采购支出预算表 

部门: 

中共江苏省委政法委员会 

  

单位:万元 

采购品目大类 

专项名称 

经济科目 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

合计 

  

  

  

  

758.00 

一、货物A 

  

  

  

  

541.00 

  

设备购置经费 

办公设备购置 

  

  

13.50 

  

  

  

台式计算机(20万以下) 

政府集中采购 

13.50 

 

信息网络运行维护费 

维修(护)费 

  

  

527.50 

  

  

  

其他计算机设备及软件 

政府集中采购 

527.50 

三、服务C 

  

  

  

  

217.00 

  

“双百”报告会专项 

会议费 

  

  

5.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

5.00 

 

课题研究专项 

会议费 

  

  

4.80 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

4.80 

 

法学会专业委员会专项 

会议费 

  

  

8.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

8.00 

 

全省综治工作经费 

会议费 

  

  

20.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

20.00 

   

培训费 

  

  

10.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

10.00 

 

法治江苏建设专项经费 

会议费 

  

  

30.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

30.00 

 

依法治省领导小组及办公室工作经费 

会议费 

  

  

15.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

15.00 

   

培训费 

  

  

30.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

30.00 

 

全省执法监督及案件协调经费 

会议费 

  

  

10.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

10.00 

 

政法宣传调研工作经费 

会议费 

  

  

5.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

5.00 

 

全省政法综治干部培训及队伍建设 

培训费 

  

  

20.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

20.00 

 

法学研究和法学交流专项 

会议费 

  

  

8.80 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

8.80 

 

理事会和学术委员会专项 

会议费 

  

  

10.40 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

10.40 

 

全省政法工作综合协调工作经费 

会议费 

  

  

30.00 

  

  

  

会议服务 

政府集中采购 

30.00 

 

编印省法学会简报类刊物专项 

印刷费 

  

  

10.00 

  

  

  

印刷服务 

政府集中采购 

10.00 

  

  第三部分  中共江苏省委政法委员会2017年部门预算情况说明     

  一、收支预算总表情况说明     

  本表反映部门年度总体收支预算情况。 

  中共江苏省委政法委员会及代管的江苏省法学会经省人大批准的2017年度收入、支出预算总计4543.05万元。与上年相比收、支预算总计各增加16.49万元,增长0.36%,主要原因是招录干警人员调整,培养经费减少;机关人员增加,工资制度改革和结构调整等。 

  ()收入预算总计4543.05万元。包括: 

  财政拨款收入预算总计4543.05万元。 

  一般公共预算收入4543.05万元,与上年相比增加16.49万元,增长0.36%,主要原因是招录干警人员调整,培养经费减少,机关人员增加、工资制度改革和结构调整等。 

  ()支出预算总计 4543.05万元。 

  1、一般公共服务支出3442.87 万元,主要用于人员和日常公用支出。与上年相比增加33.36万元 ,增长0.96%。主要是人员增加及工资调整。 

  2、公共安全支出510万元,主要用于招录的政法干警培养经费。与上年相比减少189万元,减少27%。主要原因是招录干警人员减少。 

  3、社会保障和就业支出201.36 万元,主要用于退休人员支出。与上年相比增加17.08万元,增长8.48%。主要是新增退休人员。 

  4、住房保障支出388.82万元,主要于住房补贴、住房公积金及新职工逐月购房补贴支出。与上年相比增加155.05万元,增长39.87%。主要是调整住房补贴、住房公积金及新职工逐月购房补贴支出。 

  此外,基本支出预算数为1973.35万元。与上年相比增加205.49万元,增长10%。主要是人员支出增加。 

  项目支出预算数为2544万元,与上年相比减少189万元。主要原因是政法干警培养经费项目中招录干警人员减少。 

  单位预留机动经费预算数为25.7万元,与上年一致。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。 

  中共江苏省委政法委员会本年收入预算合计4543.05万元,其中:一般公共预算收入4543.05万元,占100% 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。 

  中共江苏省委政法委员会本年支出预算合计4543.05万元,其中: 

  基本支出1973.35万元,占43.43% 

  项目支出2544万元,占55.99% 

  单位预算机动经费25.7万元,占0.56% 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度财政拨款收、支总预算4543.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.49万元,增长0.36%。主要原因是招录干警人员调整,培养经费减少;机关人员增加,工资制度改革和结构调整等。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度财政拨款预算支出4543.05万元。与上年相比,财政拨款支出数增加16.49万元,增长0.36%。主要原因是招录干警人员调整,培养经费减少;机关人员增加,工资制度改革和结构调整等。其中: 

  1、行政运行1383.17万元,与上年相比增加33.36万元,主要是增长0.96%。主要是人员增加及工资调整。 

  2、一般行政事务管理1739.7万元,与上年一致。 

  3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出320万元,与上年一致。 

  4、其他公共安全支出510万元,与上年相比减少189万元,减少27%。主要原因是招录干警人员减少。 

  5、未归口管理的行政单位离退休经费201.36万元,与上年相比增加17.08万元,增长8.48%。主要是新增退休人员。 

  6、住房公积金148.01万元,与上年相比增加39.83万元,增长26.91%。主要是调整住房公积金支出。 

  7、提租补贴240.81万元,与上年相比增加115.22万元,增长47.84%。主要是调整住房补贴及新职工逐月购房补贴支出。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度财政拨款基本支出预算1973.35万元,其中: 

  (一)人员经费1506.36万元。主要包括:基本工资、津补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出。 

  (二)公用经费466.99万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务与支出。 

  七、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算4543.05万元 ,与上年相比增加16.49万元,增长0.36%,主要原因是招录干警人员调整,培养经费减少,机关人员增加、工资制度改革和结构调整等。 

  八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门一般公共预算基本支出预算安排情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度财政拨款基本支出预算1973.35万元,其中: 

  ()人员经费1506.36万元。主要包括:基本工资、津补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出 

  ()公用经费466.99万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维、其他交通费、其他商品服务与支出。 

  九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

  2017年本部门一般公共预算机关运行经营预算支出1692.67万元,比2016年增加1259.43万元,增长290.7%。主要原因是按照财政部规定,2017年机关运行经费统计口径发生变化,逻辑上与上年不具备可比性。 

  十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)支出30万元,占“三公”经费的19.45%;公务用车购置及运行费支出38.9万元,占“三公”经费的25.22%;公务接待费支出85.33万元,占“三公”经费的55.32%。具体情况如下: 

  1、因公出国()经费预算支出30万元,与上年持平。 

  2、公务用车购置及运行费预算支出38.9万元,与上年持平。其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费38.9万元。 

  3、公务接待费预算支出85.33万元,与上年持平。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费费预算支出147万元,本年数小于上年预算数和主要原因是大力压减会议。 

  中共江苏省委政法委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60万元,本年数小于上年预算数和主要原因是压减培训活动。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数。 

  五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

  六、"三公"经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。